Orden de Compra. Nº808211-66-SE20 "1-k-2019-213"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Alamos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 808211-66-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2020
Nombre de la Orden de Compra 1-k-2019-213
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-3-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PMU y PROEMPLEO
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N° 309
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N° 309
Comuna Los Alamos
Impuesto 90506,31
Dirección de Envío de la Factura Libertad N° 309
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor solucenter
Razón Social FERRETERIA SOLUCENTER LIMITADA
R.U.T. 78.919.390-8
Sucursal solucenter
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121604
Madera de coníferas80UnidadPINO IMPREGNADO 1X4" X 3,20  $ 1.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.920 $ 149.920
13111016
Polietileno120Metro LinealPOLIETILENO TRASPARENTE 2 X 0.10 X MT (100MT/40KG)  $ 969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.280 $ 116.280
27112004
Palas2UnidadPALA P/HUEVO # PPH-P TRUPER M/MADERA (2K)   $ 9.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.968 $ 18.968
31162003
Clavos de acabado26kilogramoCAVO CORRIENTE 3"  $ 1.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.564 $ 31.564
46181504
Guantes protectores57ParGUANTE DE CABRUTILLA PUÑO CORTO  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.426 $ 69.426
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadDIABLITO UYUSTOOLS 12"  $ 3.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.596 $ 3.596
72131702
Construcción de obras civiles8UnidadGORRO LEGIONARIO BEIGE  $ 2.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.728 $ 19.728
72131702
Construcción de obras civiles15UnidadLENTE DE SEGURIDAD PARKSON NEGRO  $ 857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.855 $ 12.855
72131702
Construcción de obras civiles38UnidadPIEZA DE MADERA 2X2" X 3.20  $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.080 $ 44.080
72131702
Construcción de obras civiles2UnidadCINTA SEÑAL DE PELIGRO(350 MTS)  $ 4.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.870 $ 8.870
72131702
Construcción de obras civiles2UnidadLAPIZ CARPINTERO STANLEY NEGRO  $ 531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.062 $ 1.062
Total Neto $ 476.349
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.506
TOTAL OC $ 566.855


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.