Orden de Compra. Nº809-115-AG20 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 809-4-COT20"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 809-115-AG20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-05-2020
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 809-4-COT20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección Nacional de Temuco
Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 290
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 313 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 290
Comuna Temuco
Impuesto 32627,37
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 290
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRAUMAORTOCLINIC
Razón Social COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOS TRAUMAORTOCL
R.U.T. 76.476.262-2
Sucursal TRAUMAORTOCLINIC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41105301
Cajas de gel2Unidad2 unidades de Alcohool gel de 340 ML  $ 3.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.312 $ 7.312
42181503
Lubricantes personales o gelatinas del examen1Unidad1 BIDON DE 5 LITROS DE ALCOHOOL GEL  $ 41.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.934 $ 41.934
12161902
Detergentes surfactantes1Unidad1 LIMPIADOR DE VIDRIO DESINFECTANTE  $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.891 $ 1.891
51241304
Alumbre de amonio1Unidad1 bidón de 5 litros de amonio cloro  $ 11.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.682 $ 11.682
42294512
Protectores oculares o sus accesorios20Unidad20 PROTECTORES FACIALES  $ 5.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.500 $ 100.500
42132201
Cajas o dispensadores de guantes médicos1Unidad1 CAJA DE GUANTES QUE CONTENGA 100 UNIDADES  $ 8.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.404
Total Neto $ 171.723
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.627
TOTAL OC $ 204.350


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.087.114-k Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.129.084-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 12.709.471-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 12.534.680-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 5.398.787-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 7.918.692-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.