Orden de Compra. Nº809-124-SE15 "Artículos para zona emergencia Araucania."
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 809-124-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-03-2015
Nombre de la Orden de Compra Artículos para zona emergencia Araucania.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección Nacional de Temuco
Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 290
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 290
Comuna Temuco
Impuesto 22298,78
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 290
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-03-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Mayorista 10
Razón Social SUPER 10 S.A.
R.U.T. 76.012.833-3
Sucursal Supermercado Mayorista 10
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
71141003
Servicios de lucha contra el fuego del pozo1Unidad no definida   $ 117.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.362 $ 117.362
Total Neto $ 117.362
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.299
TOTAL OC $ 139.661


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.