Orden de Compra. Nº809-15-SE23 "POBLACIÓN INDÍGENA DAMNIFICADA POR LOS INCENDIOS "
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 809-15-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-02-2023
Nombre de la Orden de Compra POBLACIÓN INDÍGENA DAMNIFICADA POR LOS INCENDIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección Nacional de Temuco
Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 290
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 191 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 290
Comuna Temuco
Impuesto 20853018,89
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 290
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-02-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - TRATOS DIRECTOS
Razón Social SODIMAC S.A.
R.U.T. 96.792.430-k
Sucursal SODIMAC S.A. - TRATOS DIRECTOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171906
Herramientas de Montaje o Desmontaje1Unidad no definida150 Cocina 4 platos 150 Kit regulador más flexible 150 Batería 7 piezas acero inoxidable 150 Juego vajilla 30 piezas porcelana 150 Juego cubiertos 30 piezas inoxidable 150 Tetera 3 litros acero inoxidable 150 Cucharón inoxidable 150 Set 4 cuchillos 150 Plumón microfibra 150 Set mate 150 Carretilla 150 Estanque 700 litros 150 Pala punta huevo 150 Azadón 150 Chuzo 150 Martillo 150 Serrucho 150 Par de guantes 150 Linterna 150 Pala jardín 150 Balde 10 litros 1800 Plancha zinc AC 0.35X851X3660 150 Rollo alambre púa 500 metros 150 Bolsa clavos techo 100 unidades   $ 109.752.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.752.731 $ 109.752.731
Total Neto $ 109.752.731
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.853.019
TOTAL OC $ 130.605.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.