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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
809-172-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
25-03-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de aseo Programa Orígenes |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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809-23-L107 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI
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R.U.T. |
72.396.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna N° 290 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
52689,09 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna N° 290 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JUANA DEL CARMEN ORTIZ FUENTEALBA |
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Razón Social |
JUANA DEL CARMEN ORTIZ FUENTEALBA
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R.U.T. |
10.968.669-7 |
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Sucursal |
JUANA DEL CARMEN ORTIZ FUENTEALBA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Servicio de Aseo oficinas Genal Cruz Nº 25, Dptos 15-B,15-C y 15-D | 1 | Unidad | Servicios de limpieza de edificios, mes marzo 2009 | |
$ 134.454,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 134.454
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$ 134.454
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| Servicio de aseo Oficinas General Mackenna 308 segundo Piso | 1 | Unidad | Servicios de limpieza de edificios, mes marzo 2009 | |
$ 142.857,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 142.857
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$ 142.857
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Total Neto
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$ 277.311
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 52.689
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$ 330.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.