|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
809-192-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-05-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 809-61-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Realizar Jornada de Trabajo con comunidades Focalizadas por el Programa Orígenes en Villarrica |
|
Proveniente de Licitación
|
809-61-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI
|
|
R.U.T. |
72.396.000-2 |
|
Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna N° 290 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
28310 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna N° 290 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
Marisol del Carmen Magaña Mejìas y Otro
|
|
R.U.T. |
50.958.880-5 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101701
| Gestión de cafetería a pie de obra | 1 | Unidad | Gestión de cafetería a pie de obra | Servicio de Colaciones en Villarrica fecha 29-05-2007, desayuno y colación |
$ 149.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 149.000
|
$ 149.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 149.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 28.310
|
|
$ 177.310
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.