Orden de Compra. Nº809-208-SE13 "Servicio conexo de alimentación comuna de Villarri"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 809-208-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-04-2013
Nombre de la Orden de Compra Servicio conexo de alimentación comuna de Villarri
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección Nacional de Temuco
Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 290
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 290
Comuna Temuco
Impuesto 33345
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 290
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-04-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotel Kolping
Razón Social JERMAN ORTALIS SANZANA SANZANA
R.U.T. 5.558.282-3
Sucursal Hotel Kolping
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad   $ 175.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.500 $ 175.500
Total Neto $ 175.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.345
TOTAL OC $ 208.845


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.