Orden de Compra. Nº809-374-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 809-141-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 809-374-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 809-141-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas El Programa Orígenes realizará capacitaciones a los integrantes de las mesa de planificación local focalizadas en la región, para lo cual se requiere el servicio de colaciones.
Proveniente de Licitación 809-141-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección Nacional de Temuco
Razón Social Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez #1273
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 290
Comuna -1
Impuesto 62075,09
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 290
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social - - -
R.U.T. 8.612.969-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101801
Comidas preparadas para llevar1UnidadComidas preparadas para llevarColaciones para llevar a Nva. Imperial el día 22-08-07:café, Té, azúcar, vasos de plumavic, cucharas plásticas, sándwich de carne, empanadas, bebidas personales. $ 114.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.674 $ 114.674
90101801
Comidas preparadas para llevar1UnidadComidas preparadas para llevarColaciones para llevar a Freire el día 21-08-07:café, Té, azúcar, vasos de plumavic, cucharas plásticas, sándwich de carne, empanadas, bebidas personales. $ 109.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.728 $ 109.728
90101801
Comidas preparadas para llevar1UnidadComidas preparadas para llevarColaciones para llevar a Saavedra el día 28-08-07:café, Té, azúcar, vasos de plumavic, cucharas plásticas, sándwich de carne, empanadas, bebidas personales. $ 102.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.309 $ 102.309
Total Neto $ 326.711
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.075
TOTAL OC $ 388.786


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.