|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
810406-158-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
30-09-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2859-25-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
CAMPUS CORDILLERA |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ATACAMA
|
|
R.U.T. |
71.236.700-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Copayapu N°2862 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ATACAMA
|
|
R.U.T. |
71.236.700-8 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Copayapu N°2862 |
|
Comuna |
Copiapó
|
|
Impuesto |
4560 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Copayapu N°2862 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Eventos del Norte |
|
Razón Social |
JENNY ELIZABETH OLIVARES DONOSO
|
|
R.U.T. |
12.842.525-k |
|
Sucursal |
Eventos del Norte |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
48111103
| Máquinas de tentempiés o productos en envases pequ | 20 | Unidad | Snack saludables para el miércoles 02 de octubre. | Snack saludables para el miércoles 02 de octubre. |
$ 1.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 24.000
|
$ 24.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 24.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.560
|
|
$ 28.560
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.