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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
810406-269-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 810406-274-COT24, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CAMPUS CORDILLERA |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ATACAMA
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R.U.T. |
71.236.700-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ATACAMA
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R.U.T. |
71.236.700-8 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Copayapu N°2862 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
66508,36 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Copayapu N°2862 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Imax |
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Razón Social |
IMAX INGENIERIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.819.970-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Imax |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41113037
| Lectores de microplacas | 1 | Global | Mantención lector óptico | |
$ 214.524,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 214.524
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$ 214.524
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81131504
| Encuestas por muestreo | 1 | Caja | 7000 hojas de respuestas encuentas FCN813 | |
$ 135.520,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 135.520
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$ 135.520
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Total Neto
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$ 350.044
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 66.508
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$ 416.552
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.