Orden de Compra. Nº810581-41-SE15 "COMPRA LEÑA,COLEGIO I.C.P.,PRO RETENCION"
Recuerde que el responsable del pago es Colegio Ignacio Carrera Pinto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 810581-41-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-09-2015
Nombre de la Orden de Compra COMPRA LEÑA,COLEGIO I.C.P.,PRO RETENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-5-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Colegio Ignacio Carrera Pinto
Razón Social Colegio Ignacio Carrera Pinto
R.U.T. 60.903.464-5
Dirección de Unidad de Compra Chorrillos esquina Riquelme
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Colegio Ignacio Carrera Pinto
R.U.T. 60.903.464-5
Dirección de Facturación Chorrillos esquina Riquelme
Comuna Victoria
Impuesto 12932,77275
Dirección de Envío de la Factura Chorrillos esquina Riquelme
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA BODEGA
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Sucursal LA BODEGA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras30Unidad no definidaSACOS LEÑASSACOS LEÑAS $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.070 $ 68.067
Total Neto $ 68.067
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.933
TOTAL OC $ 81.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.