Orden de Compra. Nº812-95-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 812-11-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 812-95-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 812-11-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 812-11-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaría Comunal de Planificación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
R.U.T. 69.255.000-5
Dirección de Unidad de Compra Piloto Lazo N° 120, Cerrillos
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
R.U.T. 69.255.000-5
Dirección de Facturación Piloto Lazo N° 120, Cerrillos
Comuna Cerrillos
Impuesto 6837856,23
Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo N° 120, Cerrillos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingecom
Razón Social INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MONTAJE LUIS ZUNIGA FLO
R.U.T. 76.000.022-1
Sucursal Ingecom
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadEl proyecto contempla el mejoramiento de diversas Plazas de la comuna, a las que se les renovara el mobiliario urbano, creara una zona de juegos infantiles y demás mejoras, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas, planos y documentacVALIDEZ OFERTA $ 35.988.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.988.717 $ 35.988.717
Total Neto $ 35.988.717
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.837.856
TOTAL OC $ 42.826.573


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.