Orden de Compra. Nº812030-1775-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 812030-29-LQ17 SEPTIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 812030-1775-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 812030-29-LQ17 SEPTIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 812030-29-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra medicamentos, oxigeno y trauma
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOI
R.U.T. 65.075.485-9
Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOI
R.U.T. 65.075.485-9
Dirección de Facturación froilan Roa 6542
Comuna La Florida
Impuesto 115801,2
Dirección de Envío de la Factura froilan Roa 6542
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA
Razón Social ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA
R.U.T. 86.537.600-6
Sucursal ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51241105
Carbacol45UnidadFAN-N07-007 CARBACOL 0.01%MIOSTAT; CARBACOL 0.01% FRASCO 1,5 ML SOLUCIÓN. CODIGO ALCON: 0000230073 NOTA: FAVOR CONSIGNAR EN LA ORDEN DE COMPRA EL CODIGO DEL PRODUCTO SOLICITADO DESPACHO 24 HRS LUEGO DE ACEPTADA O.C EN EL PORTAL. PRODUCTO ORIGINAL MARC $ 13.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 609.480 $ 609.480
Total Neto $ 609.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.801
TOTAL OC $ 725.281


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.