Orden de Compra. Nº812030-506-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 812030-3-LQ20 GUIAS "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 812030-506-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 812030-3-LQ20 GUIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 812030-3-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra medicamentos, oxigeno y trauma
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOI
R.U.T. 65.075.485-9
Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3619
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOI
R.U.T. 65.075.485-9
Dirección de Facturación froilan Roa 6542
Comuna La Florida
Impuesto 342614,46
Dirección de Envío de la Factura froilan Roa 6542
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FARMACIA BULFOR
Razón Social SOCIEDAD FARMACEUTICA BULFOR LIMITADA
R.U.T. 76.186.755-5
Sucursal FARMACIA BULFOR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51141803
Hidrato de cloral1UnidadREGULA DESPACHOS MES FEBRERO DE GUIA: 2292,2296,2299,2301,2305,2309,2310,2311,2314,2318,2319,2320,2323,2324,2328,2329,2330,2333,2332,2334,2339,2343,2345,2346,2349,2351,2352,2355.REGULA DESPACHOS MES FEBRERO DE GUIA: 2292,2296,2299,2301,2305,2309,2310,2311,2314,2318,2319,2320,2323,2324,2328,2329,2330,2333,2332,2334,2339,2343,2345,2346,2349,2351,2352,2355. $ 1.803.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.803.234 $ 1.803.234
Total Neto $ 1.803.234
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 342.614
TOTAL OC $ 2.145.848


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.