Orden de Compra. Nº812261-1157-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 812261-150-LQ18 "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 812261-1157-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-08-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 812261-150-LQ18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 812261-150-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra convenios , operaciones , informatica
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOI
R.U.T. 65.075.485-9
Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6109
Usuario SIGFE ghernandezg
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOI
R.U.T. 65.075.485-9
Dirección de Facturación FROILAN ROA 6542
Comuna La Florida
Impuesto 997310
Dirección de Envío de la Factura FROILAN ROA 6542
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor san norberto
Razón Social CHRISTIAN ALEJANDRO OBREQUE PALMA
R.U.T. 11.483.079-8
Sucursal san norberto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111701
Servicios de contratación de personal5UnidadVALOR UNITARIO PRÓTESIS FIJA METAL PORCELANA (NO INCLUYE PROVISORIO Y ESPIGA) JULIO 2019PRÓTESIS FIJA METAL PORCELANA (NO INCLUYE PROVISORIO Y ESPIGA) $ 51.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000
80111701
Servicios de contratación de personal1UnidadVALOR UNITARIO ESPIGA MUÑÓN O PERNO SANDRI JULIO 2019ESPIGA MUÑÓN O PERNO SANDRI $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
80111701
Servicios de contratación de personal129UnidadVALOR UNITARIO PRÓTESIS ACRÍLICA TOTAL O PARCIAL, SUPERIOR O INFERIOR JULIO 2019PRÓTESIS ACRÍLICA TOTAL O PARCIAL, SUP. / INF. $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.644.000 $ 4.644.000
80111701
Servicios de contratación de personal4UnidadVALOR UNITARIO PRÓTESIS METÁLICA SUPERIOR O INFERIOR JULIO 2019PRÓTESIS METÁLICA SUPERIOR O INFERIOR $ 49.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000
80111701
Servicios de contratación de personal11UnidadVALOR UNITARIO PROVISORIO (POR PIEZA) JULIO 2019PROVISORIO $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.000 $ 121.000
Total Neto $ 5.249.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 997.310
TOTAL OC $ 6.246.310


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.