Orden de Compra. Nº812261-1366-SE24 "TD COVENIO DE COLABORACION ATENCION SOCIOSANITARIA (CAPREDENA) JUN-JUL-AGOSTO 2024"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 812261-1366-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-10-2024
Nombre de la Orden de Compra TD COVENIO DE COLABORACION ATENCION SOCIOSANITARIA (CAPREDENA) JUN-JUL-AGOSTO 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra convenios , operaciones , informatica
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
R.U.T. 65.075.485-9
Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16670
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
R.U.T. 65.075.485-9
Dirección de Facturación FROILAN ROA 6542
Comuna La Florida
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura FROILAN ROA 6542
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAPREDENA SALUD
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAPREDENA SALUD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42211617
Bancos de traslado para personas con discapacidad 1Unidad no definidaCONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA CAPREENA LIMACHE (JUN-JUL-AGOSTO 2024)CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA CAPREENA LIMACHE (JUN-JUL-AGOSTO 2024) $ 29.440.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.440.000 $ 29.440.000
42211617
Bancos de traslado para personas con discapacidad 1Unidad no definidaCONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA CAPREDENA LA FLORIDA (JUN-JUL-AGOSTO 2024)CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA CAPREDENA LA FLORIDA (JUN-JUL-AGOSTO 2024) $ 207.355.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.355.099 $ 207.355.099
Total Neto $ 236.795.099
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 236.795.099

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.