Orden de Compra. Nº812261-494-SE23 "DESDE 812261-18-LP20 AGUA PURIFICADA ABRIL 2023"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 812261-494-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-05-2023
Nombre de la Orden de Compra DESDE 812261-18-LP20 AGUA PURIFICADA ABRIL 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 812261-18-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra convenios , operaciones , informatica
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOI
R.U.T. 65.075.485-9
Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5456
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOI
R.U.T. 65.075.485-9
Dirección de Facturación FROILAN ROA 6542
Comuna La Florida
Impuesto 402325
Dirección de Envío de la Factura FROILAN ROA 6542
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Embotelladora MyS Chile
Razón Social EMBOTELLADORA M Y S CHILE S.A
R.U.T. 76.108.343-0
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Embotelladora MyS Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua1210Unidad no definidaConsumo de embotelladora: GUIAS:15007,15008,15011,15012,15018,15019,15020,15021, 15022,15029,15030,15036,15037,15043,15044,15046,15048, 15050,15051,15053,15058,15063,15064,15069,15073,15098, 15100 mes de Abril 2023Consumo de embotelladora: GUIAS:15007,15008,15011,15012,15018,15019,15020,15021, 15022,15029,15030,15036,15037,15043,15044,15046,15048, 15050,15051,15053,15058,15063,15064,15069,15073,15098, 15100 mes de Abril 2023 $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.117.500 $ 2.117.500
Total Neto $ 2.117.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 402.325
TOTAL OC $ 2.519.825


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.