Orden de Compra. Nº812261-649-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 812261-80-LQ16"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 812261-649-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-06-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 812261-80-LQ16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 812261-80-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra convenios , operaciones , informatica
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOI
R.U.T. 65.075.485-9
Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOI
R.U.T. 65.075.485-9
Dirección de Facturación FROILAN ROA 6542
Comuna La Florida
Impuesto 2212188,62
Dirección de Envío de la Factura FROILAN ROA 6542
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-06-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Exteriliza
Razón Social EXTERILIZA S.A.
R.U.T. 76.282.756-5
Sucursal Exteriliza
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111502
Servicios de lavandería1MesMAYO 2017ESTERILIZACION $ 11.643.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.643.098 $ 11.643.098
Total Neto $ 11.643.098
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.212.189
TOTAL OC $ 13.855.287


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.