Orden de Compra. Nº812261-7779-SE25 "DESDE 812261-81-LP24 SERVICIO DE ARRIENDO DE TÓTEM OCTUBRE 2025"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 812261-7779-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2025
Nombre de la Orden de Compra DESDE 812261-81-LP24 SERVICIO DE ARRIENDO DE TÓTEM OCTUBRE 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 812261-81-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra convenios , operaciones , informatica
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
R.U.T. 65.075.485-9
Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 72
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
R.U.T. 65.075.485-9
Dirección de Facturación Froilán Roa 6542, La Florida,
Comuna La Florida
Impuesto 452334,14
Dirección de Envío de la Factura Froilán Roa 6542, La Florida,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TOTALPACK LTDA.
Razón Social COMERCIAL TOTALPACK LTDA
R.U.T. 79.948.840-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TOTALPACK LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201550
Dispositivo de sincronización de paquetes de datos1Unidad no definidaSERVICIO ARRIENDO DE TOTEM DE AUTOATENCIÓN OCTUBRE 2025 /10SERVICIO ARRIENDO DE TOTEM DE AUTOATENCIÓN OCTUBRE 2025 $ 2.380.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380.706 $ 2.380.706
Total Neto $ 2.380.706
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 452.334
TOTAL OC $ 2.833.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.