Orden de Compra. Nº812261-9871-SE25 "DESDE 812261-49-LQ24 SERV. SUMINISTRO DE GASES CLINICOS NOVIEMBRE 2025"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 812261-9871-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2025
Nombre de la Orden de Compra DESDE 812261-49-LQ24 SERV. SUMINISTRO DE GASES CLINICOS NOVIEMBRE 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 812261-49-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra convenios , operaciones , informatica
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
R.U.T. 65.075.485-9
Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 91
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
R.U.T. 65.075.485-9
Dirección de Facturación Froilán Roa 6542, La Florida,
Comuna La Florida
Impuesto 49970
Dirección de Envío de la Factura Froilán Roa 6542, La Florida,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INDURA S.A
Razón Social INDURA S.A.
R.U.T. 76.150.343-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INDURA S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78121601
Servicios de flete1Unidad no definidaSERVICIO DE SUMINISTRO DE GASES CLÍNICOS (ARRIENDO DE CILINDROS) NOVIEMBRE 2025 /10 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASES CLÍNICOS (ARRIENDO DE CILINDROS ) NOVIEMBRE 2025 $ 245.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000
78121601
Servicios de flete18000Unidad no definidaSERVICIO DE SUMINISTRO DE GASES CLÍNICOS (flete) NOVIEMBRE 2025SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASES CLÍNICOS (flete) NOVIEMBRE 2025 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 263.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.970
TOTAL OC $ 312.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.