Orden de Compra. Nº812690-105-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 812690-45-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 812690-105-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 812690-45-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Investigación
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación Facturacion Avda, General Velasquez 1775 despacho Jose Santos Leiva 070
Comuna Arica
Impuesto 77900
Dirección de Envío de la Factura Facturacion Avda, General Velasquez 1775 despacho Jose Santos Leiva 070
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor UNIDAD REGIONAL DE ALIMENTACION Y CATERING Y HOSPEDAJE EN LA COMUNA DE PICA
Razón Social YANKO CARLOS BURGOS ARIAS
R.U.T. 9.464.405-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal UNIDAD REGIONAL DE ALIMENTACION Y CATERING Y HOSPEDAJE EN LA COMUNA DE PICA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad02 actividades: Fecha: viernes 27.11.25, para ser entregado a las 8:30 y 15:00 en Avda. La Tirana 4802, Iquique. Servicio: 50 coffee 25 coffee cada actividad. Más info en el adjuntoEntregar en: Avda. La Tirana 4802, Iquique. Horario entrega: 8:30 am y 15:00 pm del viernes 27 de noviembre Destinatario: Paola Muzatto/a Teléfono: 56 9 5769 5189 E-mail: of.prevencion.iqq@gestion.uta.cl Campus: La Tirana Edificio: La Tirana Piso: $ 410.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.000 $ 410.000
Total Neto $ 410.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.900
TOTAL OC $ 487.900


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.464.405-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.