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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
813-1089-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PP.34/2024 ORDEN DE COMPRA DESDE 813-23-LR24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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813-23-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE
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R.U.T. |
61.605.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Marathón N°1000 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
353,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Marathón N°1000 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-08-2025 |
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Proveedor |
Soviquim Ltda. |
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Razón Social |
IMPORTADORA SOVIQUIM LIMITADA
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R.U.T. |
78.116.970-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Soviquim Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12352204
| Enzimas | 2 | Unidad | Asas para inoculacion, 1UL, PS, Esteril Gamma, pqt 20 UNID. M2736; WSLABS- 2121-1001-M2736 ; Paquete 20 unid. | CC: 03.30.10.00 | Unidad: BACTERIOLOGIA-LAB MICOLOGIA
| Asas para inoculacion, 1UL, PS, Esteril Gamma, pqt 20 UNID. M2736 |
$ 930,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.860
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$ 1.860
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Total Neto
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$ 1.860
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 353
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$ 2.213
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.