Orden de Compra. Nº813-1091-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 813-96-LR21"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 813-1091-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-08-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 813-96-LR21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 813-96-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cotizaciones - ISP
Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE
R.U.T. 61.605.000-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Marathón 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2824
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE
R.U.T. 61.605.000-1
Dirección de Facturación Av. Marathón 1000
Comuna Santiago
Impuesto 334400
Dirección de Envío de la Factura Av. Marathón 1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Diaz y Garcia Electronics Ltda.
Razón Social DIAZ Y GARCIA ELECTRONICS LIMITADA
R.U.T. 76.092.793-7
Sucursal Diaz y Garcia Electronics Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadITEM 755; NOMBRE EQUIPO MAMÓGRAFO ANÁLOGO; TAG 2266; MARCA VILLA SYSTEM MEDICAL; MODELO VENUS; NUMERO SERIE 950044; CANTIDAD 2 Servicio de Mantención para equipo Mamógrago $ 920.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920.000 $ 920.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadITEM 765; NOMBRE EQUIPO EQUIPO RADIOLÓGICO DENTAL; TAG 3481; MARCA GENDEX; MODELO 765 DC; NUMERO SERIE 15-18031460; CANTIDAD 2 Servicio de Mantención para equipo Rx Dental $ 840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000
Total Neto $ 1.760.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 334.400
TOTAL OC $ 2.094.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.