Orden de Compra. Nº813-1303-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 813-93-LQ25 | SOPORTE, MANTENCIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA PORTAL PEEC"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 813-1303-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 813-93-LQ25 | SOPORTE, MANTENCIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA PORTAL PEEC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 813-93-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cotizaciones - ISP
Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE
R.U.T. 61.605.000-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Marathón 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2455 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE
R.U.T. 61.605.000-1
Dirección de Facturación Av marathon N°1000, ÑUÑOA
Comuna Ñuñoa
Impuesto 16055798,38
Dirección de Envío de la Factura Av marathon N°1000, ÑUÑOA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-08-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Christian Oliver
Razón Social ACONCAGUA SOFTWARE - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
R.U.T. 76.405.365-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Christian Oliver
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111504
Programación de aplicaciones1UnidadCONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE, MANTENCIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA PORTAL PEEC Requirente: Oficina Tecnología y ComunicacionesCONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE, MANTENCIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA PORTAL PEEC $ 84.504.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.504.202 $ 84.504.202
Total Neto $ 84.504.202
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.055.798
TOTAL OC $ 100.560.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.