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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
813-1411-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 813-70-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE
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R.U.T. |
61.605.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Av marathon N°1000, ÑUÑOA |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
8569 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av marathon N°1000, ÑUÑOA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-09-2026 |
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Proveedor |
PROACTIVANET |
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Razón Social |
PROACTIVANET ITSM SOFTWARE CHILE SPA
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R.U.T. |
76.683.722-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PROACTIVANET |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43231512
| Software de gestión de licencias | 1 | Global | ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN Y SOPORTE DEL SOFTWARE PROACTIVA NET Y COMPRA DE LICENCIAS.
Requirente: Oficina Tecnología y Comunicaciones | ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN Y SOPORTE DEL SOFTWARE PROACTIVA NET Y COMPRA DE LICENCIAS. |
US$ 45.100,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 45.100,00
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US$ 45.100,00
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Total Neto
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US$ 45.100,00
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 8.569,00
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US$ 53.669,00
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.