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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
813-1526-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Agente de aduana 813-865-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE
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R.U.T. |
61.605.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Marathón 1000 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
874000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Marathón 1000 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-12-2025 |
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Proveedor |
Jaime Torres |
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Razón Social |
JAIME PATRICIO TORRES RAMIREZ
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R.U.T. |
10.163.738-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Jaime Torres |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78141502
| Servicios de agencia aduanera | 1 | Unidad no definida | Servicio de Internación Aduanera de Equipo de Laboratorio valorizado en aprox EUR €39.000.- incluyendo entrega en dependencias del ISP (Av. Marathon 1000 Ñuñoa)
Documentos de Embarque y Criterios de Evaluación en adjunto | Servicio de Internación Aduanera de Equipo de Laboratorio valorizado en aprox EUR €39.000.- incluyendo entrega en dependencias del ISP (Av. Marathon 1000 Ñuñoa)
Documentos de Embarque y Criterios de Evaluación en adjunto |
$ 4.600.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.600.000
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$ 4.600.000
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Total Neto
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$ 4.600.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 874.000
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$ 5.474.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.