|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
813-1615-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-10-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de cortinas roler. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
813-111-L112 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE
|
|
R.U.T. |
61.605.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Marathón 1000 |
|
Comuna |
Ñuñoa
|
|
Impuesto |
9880 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Marathón 1000 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ROLLUX |
|
Razón Social |
PERSIANAS ROLLUX LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.311.420-1 |
|
Sucursal |
ROLLUX |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52131501
| Cortinas | 2 | Unidad | Adquisición de cortinas roler, screen 550 linen, P/P N°104/2012, ID: 813-111-L112. | Adquisición de cortinas roler, screen 550 linen, P/P N°104/2012, ID: 813-111-L112. |
$ 16.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 32.000
|
$ 32.000
|
23153007
| Artículo de instalación | 1 | Unidad | Adquisición de cortinas roler, screen 550 linen, P/P N°104/2012, ID: 813-111-L112. | Adquisición de cortinas roler, screen 550 linen, P/P N°104/2012, ID: 813-111-L112. |
$ 20.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 20.000
|
$ 20.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 52.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.880
|
|
$ 61.880
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.