|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
813-1825-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
01-12-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra desde ID 813-119-lp13 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
813-119-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE
|
|
R.U.T. |
61.605.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Marathón 1000 |
|
Comuna |
Ñuñoa
|
|
Impuesto |
2172333,27 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Marathón 1000 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
10-12-2014 |
|
|
|
Proveedor |
Browse Ingeniería de Software |
|
Razón Social |
BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA
|
|
R.U.T. |
79.822.840-4 |
|
Sucursal |
Browse Ingeniería de Software |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43231602
| Software de planificación de recursos empresariale | 1 | Unidad no definida | Instalación de licencias SIGCOM (70%) desde Propuesta Pública 813-119-LP13. NOVENO ESTADO DE PAGO. Solicitar hora para despacho al correo: jcorrea@ispch.cl | NOVENO ESTADO DE PAGO.
Instalación de licencias SIGCOM (70%) |
$ 11.433.333,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.433.333
|
$ 11.433.333
|
|
|
Total Neto
|
$ 11.433.333
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.172.333
|
|
$ 13.605.666
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.