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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
813-1853-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
coffe proteccion radiologica dispositivos medicos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE
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R.U.T. |
61.605.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Marathón 1000 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
253844 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Marathón 1000 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Catering Joy's |
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Razón Social |
JOHANNA JETZABEL MORALES ACEVEDO
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R.U.T. |
10.093.057-9 |
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Sucursal |
Catering Joy's |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101601 2239-1-LP15
| Banquetes | 180 | | (1114670 )COFFEE BREAK DELIVERY - BÁSICO VALOR POR PERSONA 1134670 | (1114670) COFFEE BREAK DELIVERY - BÁSICO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.646,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 656.280
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$ 656.280
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90101601 2239-1-LP15
| Banquetes | 180 | | (1114628 )COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA 1134628 | (1114628) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 4.167,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 750.060
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$ 750.060
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Total Neto
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$ 1.406.340
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Descuento
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$ 70.317
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 253.844
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.589.867
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.