Orden de Compra. Nº813-2010-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 813-46-LQ23"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 813-2010-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 813-46-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 813-46-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cotizaciones - ISP
Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE
R.U.T. 61.605.000-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Marathón 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3702
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE
R.U.T. 61.605.000-1
Dirección de Facturación Av. Marathón 1000
Comuna Ñuñoa
Impuesto 4358980
Dirección de Envío de la Factura Av. Marathón 1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversiones "GRUPOTOTAL"
Razón Social MARCELO ANDRÉS LAGOS URREA
R.U.T. 12.471.571-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Inversiones "GRUPOTOTAL"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112504
Cajas moldeadas4000UnidadÍTEM 1.- CAJA CARTÓN 25X15X13,5 CM IMPRESA, ver detalle en Resol exenta N°1054 adjunta (se debe llenar todos los anexos, asistir a visita a terreno obligatoria y entregar muestras)Se cotiza según muestras entregadas. $ 3.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.520.000 $ 13.520.000
24112504
Cajas moldeadas200UnidadÍTEM 2.- CAJA CARTÓN 25X15X13,5 CM IMPRESA CON CAJA AISLAPOL INTERNA., ver detalle en Resol exenta N°1054 adjunta (se debe llenar todos los anexos, asistir a visita a terreno obligatoria y entregar muestras)Se cotiza según muestras entregadas. $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560.000 $ 1.560.000
41104112
Contenedores de recogida de orina200UnidadÍTEM 3.- FRASCOS PLASTICOS 0,5 LTS B/80 RED PRECINTO INVIOLABILIDAD SIN TAPA, ver detalle en Resol exenta N°1054 adjunta (se debe llenar todos los anexos, asistir a visita a terreno obligatoria y entregar muestras)Se cotiza según muestras entregadas. $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
41104112
Contenedores de recogida de orina4000UnidadÍTEM 4.- FRASCOS PLASTICOS 1.1 LTS B/80 RED PRECINTO INVIOLABILIDAD ALARGADO SIN TAPA, ver detalle en Resol exenta N°1054 adjunta (se debe llenar todos los anexos, asistir a visita a terreno obligatoria y entregar muestras)Se cotiza según muestras entregadas. $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.120.000 $ 5.120.000
41104112
Contenedores de recogida de orina4400UnidadÍTEM 5.- TAPA 80 PRECINTO INVIOLABLE BLANCA,ver detalle en Resol exenta N°1054 adjunta (se debe llenar todos los anexos, asistir a visita a terreno obligatoria y entregar muestras)Se cotiza según muestras entregadas. $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.552.000 $ 2.552.000
Total Neto $ 22.942.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.358.980
TOTAL OC $ 27.300.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.