|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
813-23-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-01-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Soporte y Mejoras para sistema GICONA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE
|
|
R.U.T. |
61.605.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Marathón 1000 |
|
Comuna |
Ñuñoa
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Marathón 1000 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
08-01-2018 |
|
|
|
Proveedor |
Roberto Adolfo |
|
Razón Social |
SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.233.781-9 |
|
Sucursal |
Roberto Adolfo |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81111809 2239-7-lp14
| Instalación de sistemas | 1 | | (1138803 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO 1160867 | (1138803) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(38784)
|
US$ 38.784,00
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 38.784,00
|
US$ 38.784,00
|
|
|
Total Neto
|
US$ 38.784,00
|
|
Descuento
|
US$ 581,76
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
Exento 0 %
|
US$ 0,00
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 38.202,24
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.