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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
813-725-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 813-83-LE22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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813-83-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE
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R.U.T. |
61.605.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Av marathon N°1000, ÑUÑOA |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
170715 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av marathon N°1000, ÑUÑOA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-06-2023 |
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Proveedor |
Paz Alejandra |
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Razón Social |
SELLO PAPELES Y CARTONES SPA
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R.U.T. |
76.842.469-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Paz Alejandra |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121903
| Encuadernación con cola fría o pegamento | 150 | Unidad | Item N°° 1 Servicio de Encuadernación de Documentos Sueltos Para el Subdepartamento Gestión Financiera. Ver detalle en Resolición Exenta N° 2680 Suministro Servicio de Encuadernación de Documentos Sueltos y Reparación de Tomos Encuadernados Para el ISP. | Valor Neto y plazo de entrega de acuerdo a lo ofertado. |
$ 5.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 898.500
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$ 898.500
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Total Neto
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$ 898.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 170.715
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$ 1.069.215
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.