|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
813-846-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
28-05-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Aumento servicio de empastes |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE
|
|
R.U.T. |
61.605.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Marathón 1000 |
|
Comuna |
Ñuñoa
|
|
Impuesto |
127680 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Marathón 1000 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Avantage Accel Limitada |
|
Razón Social |
AVANTAGE ACCEL LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.719.260-4 |
|
Sucursal |
Avantage Accel Limitada |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121901
| Encuadernación en rústica | 320 | Unidad | Aumento de empastes según Res. Nº1003 del 26/05/09 | Aumento de empastes según Res. Nº1003 del 26/05/09 |
$ 2.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 672.000
|
$ 672.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 672.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 127.680
|
|
$ 799.680
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.