Orden de Compra. Nº813685-12-AG26 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE EDIFICIO PRINCIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARIT Y MM (AB)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 813685-12-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE EDIFICIO PRINCIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARIT Y MM (AB)
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARIT Y MM (AB)
R.U.T. 61.102.014-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARIT Y MM (AB)
R.U.T. 61.102.014-7
Dirección de Facturación ERRAZURIZ 537 VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 459635,08
Dirección de Envío de la Factura ERRAZURIZ 537 VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Musan
Razón Social COMERCIAL MUSAN SPA
R.U.T. 77.640.582-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Musan
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201515
Cintas de papel25UnidadCINTA DE ENMASCARAR 48MM.CINTA DE ENMASCARAR 48MM. $ 1.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.925 $ 29.925
31211604
Diluyentes para pinturas5UnidadAGUARRAS BIDON 5 LT.AGUARRAS BIDON 5 LT. $ 9.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.065 $ 46.065
31211501
Pinturas al esmalte15GalónESMALTE SATINADO AL AGUA BLANCO REVOR.ESMALTE SATINADO AL AGUA BLANCO REVOR. $ 57.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 867.975 $ 867.975
31211505
Pinturas aceitosas6GalónOLEO BRILLANTE BLANCO.OLEO BRILLANTE BLANCO. $ 19.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.572 $ 115.572
31211904
Brochas15UnidadBROCHA 3”.BROCHA 3”. $ 2.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.045 $ 42.045
31211501
Pinturas al esmalte20GalónESMALTE SATINADO AL AGUA ESX BASE REVOR O 11P.ESMALTE SATINADO AL AGUA ESX BASE REVOR O 11P. $ 57.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.157.300 $ 1.157.300
31211604
Diluyentes para pinturas5BidónDILUYENTE DUCO BIDON 5 LT.DILUYENTE DUCO BIDON 5 LT. $ 13.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.020 $ 69.020
31211904
Brochas30UnidadBROCHA 1”.BROCHA 1”. $ 1.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.980 $ 37.980
31211904
Brochas30UnidadBROCHA 2”.BROCHA 2”. $ 1.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.250 $ 53.250
Total Neto $ 2.419.132
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 459.635
TOTAL OC $ 2.878.767


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.