|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
813685-207-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
10-10-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE CUADERNILLOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARIT Y MM (AB)
|
|
R.U.T. |
61.102.014-7 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA ERRAZURIZ 537 |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
369075 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA ERRAZURIZ 537 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
21-10-2025 |
|
|
|
Proveedor |
Servicios Emova E.I.R.L. |
|
Razón Social |
LORENA DEL PILAR NUNEZ VALENCIA SERVICIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON
|
|
R.U.T. |
76.191.904-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Servicios Emova E.I.R.L. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111531
| Libros o cuadernos de registro | 750 | Unidad | CUADERNILLO PAPEL COUCHE CON BASE DE CARTÓN ANILLADO DOBLE CERO BLANCO CON GRÁFICA DISEÑO LOGOTIPO 137 EMERGENCIAS MARÍTIMAS, SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS | CUADERNILLO PAPEL COUCHE CON BASE DE CARTÓN ANILLADO DOBLE CERO BLANCO CON GRÁFICA DISEÑO LOGOTIPO 137 EMERGENCIAS MARÍTIMAS, SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS |
$ 2.590,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.942.500
|
$ 1.942.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.942.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 369.075
|
|
$ 2.311.575
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.