Orden de Compra. Nº813685-230-SE18 "ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS "
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARIT Y MM (AB)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 813685-230-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-04-2018
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-75-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARIT Y MM (AB)
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARIT Y MM (AB)
R.U.T. 61.102.014-7
Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ 537 VALPARAISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARIT Y MM (AB)
R.U.T. 61.102.014-7
Dirección de Facturación ERRAZURIZ 537 VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 37755,09
Dirección de Envío de la Factura ERRAZURIZ 537 VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro3106UnidadFACTURA N° 278117 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2018 DE CONFORME A CONTRATO SUSCRITO POR LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA.FOTOCOPIAS BLANCO Y NEGRO DE ACUERDO A CONTRATO. $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.636 $ 18.636
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1UnidadFACTURA N° 278117 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2018 DE CONFORME A CONTRATO SUSCRITO POR LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA.CARGO FIJO DE ACUERDO A CONTRATO. $ 18.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.367 $ 18.367
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1UnidadFACTURA N° 278117 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2018 DE CONFORME A CONTRATO SUSCRITO POR LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA.CARGO FIJO DE ACUERDO A CONTRATO. $ 163.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.106 $ 163.106
Total Neto $ 200.109
Descuento $ 1.398
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.755
TOTAL OC $ 236.466


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.