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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
813685-230-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-04-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2945-75-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARIT Y MM (AB)
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R.U.T. |
61.102.014-7 |
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Dirección de Facturación |
ERRAZURIZ 537 VALPARAISO |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
37755,09 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ERRAZURIZ 537 VALPARAISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIMACOFI S.A. |
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Razón Social |
DIMACOFI S A
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R.U.T. |
92.083.000-5 |
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Sucursal |
DIMACOFI S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121701
| Servicios de copias en blanco y negro | 3106 | Unidad | FACTURA N° 278117 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2018 DE CONFORME A CONTRATO SUSCRITO POR LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA. | FOTOCOPIAS BLANCO Y NEGRO DE ACUERDO A CONTRATO. |
$ 6,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.636
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$ 18.636
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82121701
| Servicios de copias en blanco y negro | 1 | Unidad | FACTURA N° 278117 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2018 DE CONFORME A CONTRATO SUSCRITO POR LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA. | CARGO FIJO DE ACUERDO A CONTRATO. |
$ 18.367,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.367
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$ 18.367
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82121701
| Servicios de copias en blanco y negro | 1 | Unidad | FACTURA N° 278117 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2018 DE CONFORME A CONTRATO SUSCRITO POR LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA. | CARGO FIJO DE ACUERDO A CONTRATO. |
$ 163.106,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 163.106
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$ 163.106
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Total Neto
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$ 200.109
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Descuento
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$ 1.398
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.755
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$ 236.466
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.