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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
813685-41-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA FEBRERO 2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2945-47-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARIT Y MM (AB)
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R.U.T. |
61.102.014-7 |
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Dirección de Facturación |
ERRAZURIZ 537 VALPARAISO |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
723857,725038 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ERRAZURIZ 537 VALPARAISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-03-2026 |
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Proveedor |
DIMACOFI S.A. |
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Razón Social |
DIMACOFI S A
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R.U.T. |
92.083.000-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DIMACOFI S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 5895 | Unidad no definida | USO DE COPIAS B N SEGUN CONTRATO | USO DE COPIAS B N SEGUN CONTRATO |
$ 10,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.950
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$ 57.358
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 24926 | Unidad no definida | USO COPIAS BN SEGUN CONTRATO | USO COPIAS B N SEGUN CONTRATO |
$ 5,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 124.630
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$ 130.862
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 46262 | Unidad no definida | USO COPIAS B N SEGUN CONTRATO | USO COPIAS B N SEGUN CONTRATO |
$ 6,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 277.572
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$ 254.904
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 10771 | Unidad no definida | USO DE COPIAS COLOR SEGUN CONTRATO | USO DE COPIAS COLOR SEGUN CONTRATO |
$ 39,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.069
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$ 416.515
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 1 | Unidad no definida | SERVICIO CARGO FIJ0 SEGUN CONTRATO | SERVICIO CARGO FIJ0 SEGUN CONTRATO |
$ 2.588.505,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.588.505
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$ 2.588.505
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 6984 | Unidad no definida | USO DE COPIAS COLOR SEGUN CONTRATO | USO DE COPIAS COLOR SEGUN CONTRATO |
$ 46,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 321.264
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$ 323.010
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 3467 | Unidad no definida | USO DE COPIAS B N SEGUN CONTRATO | USO DE COPIAS B N SEGUN CONTRATO |
$ 11,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.137
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$ 38.624
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Total Neto
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$ 3.809.778
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 723.858
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$ 4.533.636
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.