Orden de Compra. Nº815-10-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 815-7-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 815-10-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 815-7-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Puerto Montt
Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 60.804.014-5
Dirección de Unidad de Compra Calle Juan Soler Manfredini N° 41, Torre Costanera
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 332
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 60.804.014-5
Dirección de Facturación Calle Juan Soler Manfredini N° 41, Torre Costanera
Comuna Puerto Montt
Impuesto 163297,4
Dirección de Envío de la Factura Calle Juan Soler Manfredini N° 41, Torre Costanera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-05-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFIMASTER LTDA.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LIMITADA
R.U.T. 78.307.160-6
Sucursal OFIMASTER LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza50UnidadPAÑOS DE ASEO  $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
47131803
Desinfectantes domésticos200UnidadCLORO GEL LITRO  $ 838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.600 $ 167.600
47131830
Productos de limpieza de muebles30UnidadLUSTRA MUEBLES  $ 958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.740 $ 28.740
47131816
Desodorantes100UnidadDESODRANTE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS  $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.800 $ 99.800
14111703
Toallas de papel180UnidadTOALLAS DE PAPEL 200 HOJAS  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.120 $ 195.120
47131810
Productos para lavar platos50UnidadLAVALOZA  $ 1.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.300 $ 54.300
14111704
Papel higiénico120UnidadPAPEL HIGIENICO ROLLOS DE 500 METROS  $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.200 $ 163.200
47131816
Desodorantes100UnidadDESINFECTANTE AEROSOL  $ 1.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.800 $ 138.800
Total Neto $ 859.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 163.297
TOTAL OC $ 1.022.757


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.