Orden de Compra. Nº
815-10-AG21
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 815-7-COT21
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Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
815-10-AG21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-05-2021
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 815-7-COT21
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección Regional Aduana de Puerto Montt
Razón Social
DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUERTO MONTT
R.U.T.
60.804.014-5
Dirección de Unidad de Compra
Calle Juan Soler Manfredini N° 41, Torre Costanera
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 332
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUERTO MONTT
R.U.T.
60.804.014-5
Dirección de Facturación
Calle Juan Soler Manfredini N° 41, Torre Costanera
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
163297,4
Dirección de Envío de la Factura
Calle Juan Soler Manfredini N° 41, Torre Costanera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-05-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
OFIMASTER LTDA.
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LIMITADA
R.U.T.
78.307.160-6
Sucursal
OFIMASTER LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Paños de limpieza
50
Unidad
PAÑOS DE ASEO
$ 238,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.900
$ 11.900
47131803
Desinfectantes domésticos
200
Unidad
CLORO GEL LITRO
$ 838,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 167.600
$ 167.600
47131830
Productos de limpieza de muebles
30
Unidad
LUSTRA MUEBLES
$ 958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.740
$ 28.740
47131816
Desodorantes
100
Unidad
DESODRANTE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS
$ 998,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.800
$ 99.800
14111703
Toallas de papel
180
Unidad
TOALLAS DE PAPEL 200 HOJAS
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 195.120
$ 195.120
47131810
Productos para lavar platos
50
Unidad
LAVALOZA
$ 1.086,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.300
$ 54.300
14111704
Papel higiénico
120
Unidad
PAPEL HIGIENICO ROLLOS DE 500 METROS
$ 1.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 163.200
$ 163.200
47131816
Desodorantes
100
Unidad
DESINFECTANTE AEROSOL
$ 1.388,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 138.800
$ 138.800
Total Neto
$ 859.460
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 163.297
TOTAL OC
$ 1.022.757
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.