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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
815-111-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección Regional Aduana de Puerto Montt |
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Razón Social |
DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
60.804.014-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Calle Juan Soler Manfredini N° 41, Torre Costanera |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
60.804.014-5 |
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Dirección de Facturación |
Calle Juan Soler Manfredini N° 41, Torre Costanera |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
4875 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Juan Soler Manfredini N° 41, Torre Costanera |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. |
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Razón Social |
HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA
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R.U.T. |
81.771.100-6 |
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Sucursal |
HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12171703 2239-4-LP14
| Tintas | 11 | | (1274478 )TINTA AUTOMATIK MICROPOROSO 10CC 1300478 | (1274478) TINTA AUTOMATIK MICROPOROSO 10CC; Código: TMAU-560; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $46 |
$ 2.310,00
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$ 0,00
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$ 506,00
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$ 25.410
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$ 25.916
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Total Neto
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$ 25.916
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Descuento
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$ 259
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.875
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 30.532
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.