Orden de Compra. Nº815-65-SE18 "Chalecos Salvavidas"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 815-65-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-07-2018
Nombre de la Orden de Compra Chalecos Salvavidas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Puerto Montt
Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 60.804.014-5
Dirección de Unidad de Compra Calle Juan Soler Manfredini N° 41, Torre Costanera
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 60.804.014-5
Dirección de Facturación Calle Juan Soler Manfredini N° 41, Torre Costanera
Comuna Puerto Montt
Impuesto 257161,01
Dirección de Envío de la Factura Calle Juan Soler Manfredini N° 41, Torre Costanera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial Autonautica Ltda
Razón Social Comercial Autonáutica Ltda
R.U.T. 78.140.840-9
Sucursal comercial Autonautica Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181507
Chalecos de protección20Unidad no definida20 chalecos salvavidas , 20 kit de rearme chaleco, Presupuesto cliente N°18075  $ 67.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.353.480 $ 1.353.479
Total Neto $ 1.353.479
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 257.161
TOTAL OC $ 1.610.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.