Orden de Compra. Nº815-77-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 815-77-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Puerto Montt
Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 60.804.014-5
Dirección de Unidad de Compra Calle Juan Soler Manfredini N° 41, Torre Costanera
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 777
Usuario SIGFE lmoralesa
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 60.804.014-5
Dirección de Facturación Calle Juan Soler Manfredini N° 41, Torre Costanera
Comuna Puerto Montt
Impuesto 17985
Dirección de Envío de la Factura Calle Juan Soler Manfredini N° 41, Torre Costanera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-4-LP14
 10 (1006123 )LIBRO DE OFICINA REM ADM. ACTA 7 MM FOLIADO 200 HJS. UNIDAD 1024123(1006123) LIBRO DE OFICINA REM ADM. ACTA 7 MM FOLIADO 200 HJS. UNIDAD; Código: 84459CU; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.940 $ 29.940
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores3 (1110468 )LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL 50 UNIDADES 1130468(1110468) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL 50 UNIDADES; Código: 10001AZ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.707 $ 19.707
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos50 (1270339 )CARPETA AUCA CARTERA CON ELASTICO VINIL AZUL UNIDAD 1296509(1270339) CARPETA AUCA CARTERA CON ELASTICO VINIL AZUL UNIDAD; Código: 36537AZ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.300 $ 37.300
27111503
2239-4-LP14
Cuchillos de diversas aplicaciones5 (1007731 )CUCHILLO CARTONERO ISOFIT Nº160 GRANDE METALICO UNIDAD 1025731(1007731) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT Nº160 GRANDE METALICO UNIDAD; Código: 89957; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.665 $ 8.665
Total Neto $ 95.612
Descuento $ 956
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.985
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 112.641


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.