|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
815586-118-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
05-12-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
LENTE CAMARA FOTOGRAFICA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Facultad de Recursos Naturales Renovables |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
|
|
R.U.T. |
70.777.500-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AV. ARTURO PRAT S/N CAMPUS HUAYQUIQUE |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
|
|
R.U.T. |
70.777.500-9 |
|
Dirección de Facturación |
AV. ARTURO PRAT S/N CAMPUS HUAYQUIQUE |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV. ARTURO PRAT S/N CAMPUS HUAYQUIQUE |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FOTOGRAFICA FOTOMAR S.A. |
|
Razón Social |
FOTOGRAFICA FOTOMAR S A
|
|
R.U.T. |
86.993.500-k |
|
Sucursal |
FOTOGRAFICA FOTOMAR S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
23153008
| Artículo de cámara | 1 | Unidad no definida | | CODIGO SG 20208
LENTE 150 600 P/NIKON MARCA SIGMA |
$ 869.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 869.990
|
$ 869.990
|
|
|
Total Neto
|
$ 869.990
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 869.990
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.