Orden de Compra. Nº
815586-26-SE15
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COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
815586-26-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-04-2015
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2013-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Facultad de Recursos Naturales Renovables
Razón Social
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.
70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra
AV. ARTURO PRAT S/N CAMPUS HUAYQUIQUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.
70.777.500-9
Dirección de Facturación
AV. ARTURO PRAT S/N CAMPUS HUAYQUIQUE
Comuna
Iquique
Impuesto
30680,44
Dirección de Envío de la Factura
AV. ARTURO PRAT S/N CAMPUS HUAYQUIQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
15-04-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T.
76.067.436-2
Sucursal
Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121704
Lápiz pasta
6
Unidad no definida
LAPIZ GEL PILOT 0.7 ROJO
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.284
$ 4.284
44121802
Líquido corrector
2
Unidad no definida
CORRECTOR FRASCO 20 ML LIQUID PAPER
$ 305,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 610
$ 610
60121702
Tinta para timbres
2
Unidad no definida
FRASCOS DE TINTAS PARA TIMBRES
$ 211,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 422
$ 422
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
2
Unidad no definida
RESMAS PAPEL FOTOCOPIA OFICIO
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
44122103
Corchetes
6
Unidad no definida
CAJAS DE CORCHETES 23/8
$ 456,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.736
$ 2.736
44122103
Corchetes
6
Unidad no definida
CAJAS DE CORCHETES 23/17
$ 718,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.308
$ 4.308
44103103
Tóner
1
Unidad no definida
TONER HP LASER1020
$ 48.729,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.729
$ 48.729
23151821
Adaptador de cartucho filtrante
1
Unidad no definida
TINTA NEGRA HP 2545
$ 6.671,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.671
$ 6.671
23151821
Adaptador de cartucho filtrante
1
Unidad no definida
TINTA TRICOLOR HP 2545
$ 6.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.700
$ 6.700
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Unidad no definida
RESMAS PAPEL FOTOCOPIA CARTA
$ 2.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.900
$ 27.900
23151821
Adaptador de cartucho filtrante
2
Unidad no definida
TINTA NEGRA HP 122 XL
$ 21.465,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.930
$ 42.930
23151821
Adaptador de cartucho filtrante
1
Unidad no definida
TINTA TRICOLOR HP 122
$ 9.586,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.586
$ 9.586
Total Neto
$ 161.476
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 30.680
TOTAL OC
$ 192.156
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.