Orden de Compra. Nº815586-26-SE15 "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 815586-26-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2015
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Facultad de Recursos Naturales Renovables
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra AV. ARTURO PRAT S/N CAMPUS HUAYQUIQUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación AV. ARTURO PRAT S/N CAMPUS HUAYQUIQUE
Comuna Iquique
Impuesto 30680,44
Dirección de Envío de la Factura AV. ARTURO PRAT S/N CAMPUS HUAYQUIQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-04-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121704
Lápiz pasta6Unidad no definida LAPIZ GEL PILOT 0.7 ROJO $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.284
44121802
Líquido corrector2Unidad no definida CORRECTOR FRASCO 20 ML LIQUID PAPER $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610 $ 610
60121702
Tinta para timbres2Unidad no definida FRASCOS DE TINTAS PARA TIMBRES $ 211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 422 $ 422
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora2Unidad no definida RESMAS PAPEL FOTOCOPIA OFICIO $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
44122103
Corchetes6Unidad no definida CAJAS DE CORCHETES 23/8 $ 456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.736 $ 2.736
44122103
Corchetes6Unidad no definida CAJAS DE CORCHETES 23/17 $ 718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.308 $ 4.308
44103103
Tóner1Unidad no definida TONER HP LASER1020 $ 48.729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.729 $ 48.729
23151821
Adaptador de cartucho filtrante1Unidad no definida TINTA NEGRA HP 2545 $ 6.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.671 $ 6.671
23151821
Adaptador de cartucho filtrante1Unidad no definida TINTA TRICOLOR HP 2545 $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.700
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10Unidad no definida RESMAS PAPEL FOTOCOPIA CARTA $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.900 $ 27.900
23151821
Adaptador de cartucho filtrante2Unidad no definida TINTA NEGRA HP 122 XL $ 21.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.930 $ 42.930
23151821
Adaptador de cartucho filtrante1Unidad no definida TINTA TRICOLOR HP 122 $ 9.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.586 $ 9.586
Total Neto $ 161.476
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.680
TOTAL OC $ 192.156


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.