Orden de Compra. Nº815586-41-SE19 "MATERIAL DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 815586-41-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-8-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Facultad de Recursos Naturales Renovables
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra AV. ARTURO PRAT S/N CAMPUS HUAYQUIQUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación AV. ARTURO PRAT S/N CAMPUS HUAYQUIQUE
Comuna Iquique
Impuesto 50883,33
Dirección de Envío de la Factura AV. ARTURO PRAT S/N CAMPUS HUAYQUIQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Papel para impresora del ordenador3Unidad no definida BOLSA DE BASURA ROLLO 110X120 VIRUTEX 5 UNID $ 3.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.974 $ 10.974
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Papel para impresora del ordenador30Unidad no definida TOALLA 2 HJ EXTRA BLANCA 24 MT. X 3 UNID. $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.280 $ 65.280
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Papel para impresora del ordenador1Unidad no definida Corchetera swingline 444 negra 25hjs $ 4.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440 $ 4.440
14111506
Papel para impresora del ordenador20Unidad no definida RESMAS TAMAÑO CARTA FOTOCOPIA $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
14111506
Papel para impresora del ordenador1Unidad no definida PERFORADOR OFFIX 106-G AZUL $ 3.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.132 $ 3.132
14111506
Papel para impresora del ordenador4Unidad no definida MINAS 0,7 mm 12 U PENTEL $ 413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.652 $ 1.652
14111506
Papel para impresora del ordenador2Unidad no definida TIJERA PTO ROJO $ 643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.286 $ 1.286
14111506
Papel para impresora del ordenador10Unidad no definida CUADERNOS UNIVERSITARIO 100 HJS $ 1.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.010 $ 11.010
14111506
Papel para impresora del ordenador2Unidad no definida TONER HP Q2612 HP 1015/1010- 1020-1022-3020 $ 60.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.676 $ 120.676
14111506
Papel para impresora del ordenador4Unidad no definida ESPONJAS ACANALADAS X 4 CLASICA ANATOMICA VIRUTEX $ 968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.872 $ 3.872
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Papel para impresora del ordenador5Unidad no definida BOLSA BASURA ROLLO 50X70 VIRUTEX 10 UNID. $ 453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.265 $ 2.265
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Artículos de papelería3Unidad no definida BOLSA BASURA ROLLO 80X110 VIRUTEX 10 UNID $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.420 $ 3.420
Total Neto $ 267.807
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.883
TOTAL OC $ 318.690


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.