Orden de Compra. Nº
815586-41-SE19
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MATERIAL DE OFICINA
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
815586-41-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-04-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2013-8-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Facultad de Recursos Naturales Renovables
Razón Social
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.
70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra
AV. ARTURO PRAT S/N CAMPUS HUAYQUIQUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.
70.777.500-9
Dirección de Facturación
AV. ARTURO PRAT S/N CAMPUS HUAYQUIQUE
Comuna
Iquique
Impuesto
50883,33
Dirección de Envío de la Factura
AV. ARTURO PRAT S/N CAMPUS HUAYQUIQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T.
76.067.436-2
Sucursal
Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador
3
Unidad no definida
BOLSA DE BASURA ROLLO 110X120 VIRUTEX 5 UNID
$ 3.658,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.974
$ 10.974
14111506
Papel para impresora del ordenador
30
Unidad no definida
TOALLA 2 HJ EXTRA BLANCA 24 MT. X 3 UNID.
$ 2.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.280
$ 65.280
14111506
Papel para impresora del ordenador
1
Unidad no definida
Corchetera swingline 444 negra 25hjs
$ 4.440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.440
$ 4.440
14111506
Papel para impresora del ordenador
20
Unidad no definida
RESMAS TAMAÑO CARTA FOTOCOPIA
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.800
$ 39.800
14111506
Papel para impresora del ordenador
1
Unidad no definida
PERFORADOR OFFIX 106-G AZUL
$ 3.132,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.132
$ 3.132
14111506
Papel para impresora del ordenador
4
Unidad no definida
MINAS 0,7 mm 12 U PENTEL
$ 413,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.652
$ 1.652
14111506
Papel para impresora del ordenador
2
Unidad no definida
TIJERA PTO ROJO
$ 643,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.286
$ 1.286
14111506
Papel para impresora del ordenador
10
Unidad no definida
CUADERNOS UNIVERSITARIO 100 HJS
$ 1.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.010
$ 11.010
14111506
Papel para impresora del ordenador
2
Unidad no definida
TONER HP Q2612 HP 1015/1010- 1020-1022-3020
$ 60.338,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.676
$ 120.676
14111506
Papel para impresora del ordenador
4
Unidad no definida
ESPONJAS ACANALADAS X 4 CLASICA ANATOMICA VIRUTEX
$ 968,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.872
$ 3.872
14111506
Papel para impresora del ordenador
5
Unidad no definida
BOLSA BASURA ROLLO 50X70 VIRUTEX 10 UNID.
$ 453,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.265
$ 2.265
14111509
Artículos de papelería
3
Unidad no definida
BOLSA BASURA ROLLO 80X110 VIRUTEX 10 UNID
$ 1.140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.420
$ 3.420
Total Neto
$ 267.807
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 50.883
TOTAL OC
$ 318.690
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.