Orden de Compra. Nº815589-108-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 815589-14-L116"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 815589-108-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-07-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 815589-14-L116
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 815589-14-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Facultad de Ciencias de la Salud
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ARTURO PRAT 2124
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO PRAT 2124
Comuna Iquique
Impuesto 31747,1
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO PRAT 2124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-07-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor casa matriz gdent
Razón Social FERNANDO ROBINSON GARAY MARTINEZ
R.U.T. 11.948.903-2
Sucursal casa matriz gdent
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111042
Alcohol de polivinilo10UnidadALCOHOL 70 ° BOTELLA DE 01 LTSALCOHOL 70 ° BOTELLA DE 01 LTS $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
42141501
Algodoneras o fibra5UnidadALGODON HIDROFILO EN ROLLO DE 01 KGALGODON HIDROFILO EN ROLLO DE 01 KG $ 7.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.710 $ 35.710
42142611
Jeringas tuberculinas3CajaJERINGA TUBERCULINA 01 CC- CAJAS DE 100 UNIDADESJERINGA TUBERCULINA 01 CC- CAJAS DE 100 UNIDADES $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700
42152103
Adhesivos de cubetas de impresión dental3UnidadCOMPOSITE FILTEK 3M - Z100 A3- JERINGA COMPOSITE FILTEK 3M - Z100 A3- JERINGA $ 15.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.638 $ 46.638
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadDETERGENTE ENZIMATICO . BIDON DE 05 LITROS DETERGENTE ENZIMATICO . BIDON DE 05 LITROS $ 21.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.042 $ 43.042
Total Neto $ 167.090
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.747
TOTAL OC $ 198.837


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.