Orden de Compra. Nº815589-54-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 815589-7-L116"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 815589-54-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-04-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 815589-7-L116
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 815589-7-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Facultad de Ciencias de la Salud
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ARTURO PRAT 2124
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO PRAT 2124
Comuna Iquique
Impuesto 20520
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO PRAT 2124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-05-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor globalmed
Razón Social COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS GLOBAL MED
R.U.T. 76.631.490-2
Sucursal globalmed
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311511
Vendas de gasa10RolloGASA EN ROLLO DE 01 KG. GMT299 Rollo de gaza 36plg x 100 yds 4 ply trama 24 peso aprox1.8kg x 20 $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
Total Neto $ 108.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.520
TOTAL OC $ 128.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.