Orden de Compra. Nº815590-43-SE16 "SERVICIO DE COFFE BREAK ARICA FACE"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 815590-43-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2016
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE BREAK ARICA FACE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Facultad de Ciencias Empresariales
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ARTURO PRAT 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO PRAT 2120
Comuna Iquique
Impuesto 33516
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO PRAT 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-05-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor María Nelly
Razón Social MARIA NELLY SALINAS TEJADA
R.U.T. 13.663.549-2
Sucursal María Nelly
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café84Unidad no definidaSERVICIO DE COFFE MAGISTER RRHH ARICA LOS DIAS 27-28-29 DE MAYO, SEGUN SOLICITUD DE MATERIALES 4822.  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.400 $ 176.400
Total Neto $ 176.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.516
TOTAL OC $ 209.916


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.