Orden de Compra. Nº818-149-SE16 "Útiles de Aseo - DOH XII R"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 818-149-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-06-2016
Nombre de la Orden de Compra Útiles de Aseo - DOH XII R
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - XII Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Edificios Públicos
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Edificios Públicos
Comuna Punta Arenas
Impuesto 1245,45
Dirección de Envío de la Factura Edificios Públicos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor tiendarosita
Razón Social ROSA JIMENA BARRIA LOPEZ
R.U.T. 7.341.606-K
Sucursal tiendarosita
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191501
Solventes aromáticos1Unidad no definida   $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.555 $ 6.555
Total Neto $ 6.555
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.245
TOTAL OC $ 7.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.