Orden de Compra. Nº819-75-SE15 "Conservación de Apoyo"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Arquitectura - MOP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 819-75-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-12-2015
Nombre de la Orden de Compra Conservación de Apoyo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - I Región
Razón Social Dirección de Arquitectura - MOP
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 130 , piso 4
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Arquitectura - MOP
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Tarapacá 130 , piso 4
Comuna Iquique
Impuesto 3183973,07
Dirección de Envío de la Factura Tarapacá 130 , piso 4
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA Y PROYECTOS JUFER EIRL
Razón Social JUAN JOSE OLAECHEA DIAZ CONSTR EIRL
R.U.T. 76.792.220-5
Sucursal CONSTRUCTORA Y PROYECTOS JUFER EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81101513
Servicios de gestión de la construcción1Unidad no definida   $ 16.757.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.757.753 $ 16.757.753
Total Neto $ 16.757.753
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.183.973
TOTAL OC $ 19.941.726


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.