Orden de Compra. Nº820-7-SE11 "Adquisición de Gasolina Vehículo Fiscal 2011"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Arquitectura - MOP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 820-7-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-02-2011
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Gasolina Vehículo Fiscal 2011
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - III Región
Razón Social Dirección de Arquitectura - MOP
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Rancagua Esq. Circunvalación s/Nro 3er piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Arquitectura - MOP
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Rancagua Nº499 Edificio MOP 3er Piso
Comuna Copiapó
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Rancagua Nº499 Edificio MOP 3er Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-02-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPEC - Casa Matriz
Razón Social COPEC
R.U.T. 77.640.660-0
Sucursal COPEC - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Gasolina1UnidadGASOLINA DE 95 OCTANOS  $ 3.006.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.006.562 $ 3.006.562
Total Neto $ 3.006.562
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.006.562

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.